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    1. 索 引 號:
      信息分類: 政府工作要點
      發(fā)布機構(gòu):
      發(fā)布日期: 2024-04-25 08:29
      標(biāo)題: 關(guān)于大同市2023年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況 與2024年全市和市本級預(yù)算(草案)的報告
      文號:
      時效:

      關(guān)于大同市2023年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況 與2024年全市和市本級預(yù)算(草案)的報告

      發(fā)布時間:2024-04-25 08:29 來源:大同日報
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      ——2024年3月22日在大同市第十六屆人民代表大會第四次會議上

      大同市財政局局長  王偉

      各位代表:

      受市人民政府委托,現(xiàn)將2023年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2024年全市和市本級預(yù)算(草案)提請市十六屆人大四次會議審查,并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

      一、2023年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),全市上下在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,深入貫徹習(xí)近平總書記考察調(diào)研山西重要講話重要指示精神,錨定“奮斗兩個五年,跨入第一方陣”總目標(biāo),緊扣“融入京津冀,打造橋頭堡”重大戰(zhàn)略機遇,攻堅克難、銳意進取,在推動全市高質(zhì)量發(fā)展中交出優(yōu)異答卷。與此同時,全市財政部門堅持以政領(lǐng)財、以財輔政,嚴格執(zhí)行市人大及其常委會批準(zhǔn)的預(yù)算,按照“積極的財政政策要加力提效”要求,靠前站位、主動作為,抓收入、強支出,保重點、惠民生,促改革、防風(fēng)險,為全市經(jīng)濟穩(wěn)步向好和社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

      (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

      1.全市預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年全市預(yù)算經(jīng)市十六屆人大三次會議審查批準(zhǔn)后,各縣區(qū)人民代表大會相繼批準(zhǔn)了本級預(yù)算并報市人大常委會備案。預(yù)算執(zhí)行過程中,經(jīng)云岡區(qū)、左云縣、渾源縣人大常委會批準(zhǔn),云岡區(qū)、左云縣一般公共預(yù)算收入共計調(diào)減5.6億元,渾源縣調(diào)增0.4億元,全市一般公共預(yù)算收入由196.97億元調(diào)整為191.77億元;由于年中轉(zhuǎn)移支付補助、地方政府債券等增加支出59.74億元,全市一般公共預(yù)算支出由452.47億元變動為512.21億元。

      2023年全市一般公共預(yù)算收入完成194.06億元,為調(diào)整預(yù)算的101.2%(以下簡稱為“預(yù)算”),比2022年決算增長3.9%(下同)。稅收收入完成128.27億元,為預(yù)算的96.3%,下降1.6%,主要是受上年高基數(shù)及煤炭價格回落疊加因素影響,稅收收入不達預(yù)期。其中:增值稅完成51.09億元,增長18.2%;企業(yè)所得稅完成22.17億元,下降27.9%;個人所得稅完成2.77億元,增長29%;資源稅完成18.19億元,下降19.4%。非稅收入完成65.79億元,為預(yù)算的112.4%,增長16.7%。其中:專項收入完成12.7億元,增長30.4%,主要是計提“兩金”、殘疾人就業(yè)保障金集中繳納導(dǎo)致收入增加;行政事業(yè)性收費收入完成2.84億元,增長71.7%,主要是縣區(qū)征收耕地開墾費較上年增長較多;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成34.3億元,與上年持平;政府住房基金收入完成9.85億元,增長137.3%,主要是持續(xù)加快保障性住房安置進度促使收入增加。

      2023年全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行464.6億元,為預(yù)算的90.7%,增長15.9%。主要是市縣級財政部門持續(xù)加大資金統(tǒng)籌力度,全力保障民生等重點領(lǐng)域支出需求。民生支出執(zhí)行364億元,占一般公共預(yù)算支出的78.4%。主要支出有:教育支出執(zhí)行61.83億元,增長11.4%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行10.51億元,增長24.2%;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行85.44億元,增長14.5%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行39.19億元,增長4.4%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行13.79億元,增長12.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.05億元,增長1.8%;農(nóng)林水支出55.54億元,增長32.8%;交通運輸支出15.82億元,增長45.9%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.66億元,增長26.5%;自然資源海洋氣象等支出5.01億元,增長32.9%;住房保障支出22.32億元,增長25.3%。上述部分領(lǐng)域支出增長較高主要是相關(guān)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付支出增加所致。

      2023年,全市一般公共預(yù)算收入194.06億元,加上上級補助收入286.26億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40.17億元,調(diào)入資金5.55億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.4億元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17.08億元,收入總計555.52億元。全市一般公共預(yù)算支出464.6億元,加上上解上級支出21.25億元,調(diào)出資金10.96億元,債務(wù)還本支出1.22億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.88億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年47.61億元,支出總計555.52億元。全年實現(xiàn)收支平衡。

      2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年市本級一般公共預(yù)算經(jīng)市十六屆人大三次會議審查批準(zhǔn)后,報市人大常委會備案。根據(jù)預(yù)算收支執(zhí)行情況和市人大常委會第十八次會議通過的調(diào)整預(yù)算方案,市本級一般公共預(yù)算支出由172.96億元變動為179.13億元,調(diào)增6.17億元。主要是:新增政府一般債券和特殊再融資債券安排支出相應(yīng)調(diào)增6.17億元。在預(yù)算執(zhí)行過程中,上級轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等共增加財力18.32億元,債務(wù)還本支出、上解支出、調(diào)出資金、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等比年初增加16.38億元,抵減后支出凈增1.94億元。支出預(yù)算由179.13億元變動為181.07億元。

      2023年市本級一般公共預(yù)算收入完成115.77億元,為預(yù)算的100.3%,增長5.5%。稅收收入完成72.43億元,為預(yù)算的91.6%,下降1.9%,主要是受煤炭價格下行影響企業(yè)所得稅和資源稅減收較多。其中:增值稅完成31.14億元,增長24%,主要是2022年國家實施大規(guī)模留抵退稅導(dǎo)致基數(shù)較低;企業(yè)所得稅完成14.63億元,下降32.8%,主要是煤炭企業(yè)利潤減少;個人所得稅完成1.71億元,增長27.7%;資源稅完成6.15億元,下降22.2%,主要是煤炭價格回落導(dǎo)致收入下降。非稅收入完成43.34億元,為預(yù)算的119.1%,增長20.8%,其中:專項收入完成2.45億元,增長341.4%,主要是計提“兩金”收入比上年增加2億元;行政事業(yè)性收費收入完成1.14億元,增長36.3%;罰沒收入完成1.2億元,增長42.6%,主要是2022年交警罰沒收入基數(shù)較低;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成28.92億元,與上年持平;政府住房基金收入完成9.41億元,增長150.8%,主要是持續(xù)加大保障性住房安置力度促使收入增加。

      2023年市本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行162.33億元,為預(yù)算的89.6%,增長18.8%。主要支出有:教育支出執(zhí)行17.86億元,增長17.1%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行6.3億元,增長26.7%;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行27.91億元,增長33.6%,主要是機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險均提標(biāo)以及享受待遇人員陡增導(dǎo)致支出增加;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行18.06億元,增長13%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行3.41億元,增長67.7%,主要是大氣、水污染防治上級專項資金支出增加;農(nóng)林水支出6.2億元,增長33.1%,主要是水安全保障工程中央基建項目支出增加;交通運輸支出4.85億元,增長13.6%;自然資源海洋氣象等支出2.07億元,增長112.8%,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)轉(zhuǎn)移支付支出增加;住房保障支出5.61億元,增長51.3%,主要是保障性安居工程上級轉(zhuǎn)移支付支出增加。

      2023年,市本級一般公共預(yù)算收入115.77億元,加上上級補助收入55.77億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.83億元,調(diào)入資金0.06億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.65億元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.9億元,收入總計203.98億元。市本級一般公共預(yù)算支出162.33億元,加上上解上級支出13.21億元,調(diào)出資金8.7億元,債務(wù)還本支出0.21億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.78億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年18.75億元,支出總計203.98億元。全年實現(xiàn)收支平衡。

      3.市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入8.52億元,為預(yù)算的104.4%,增長12.9%,加上上級補助收入1.57億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.1億元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元,收入總計13.59億元。市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行11.85億元,為預(yù)算的96.9%,增長39.5%,加上上解上級支出0.41億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.96億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.37億元,支出總計13.59億元。全年實現(xiàn)收支平衡。

      4.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

      2023年全市爭取到返還性收入8.93億元,與上年持平。爭取中央、省級轉(zhuǎn)移支付資金277.33億元,增長7.7%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付248.42億元,增長12.8%;專項轉(zhuǎn)移支付28.91億元,增長1.8%。

      市級補助縣區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付8.3億元。主要用于:支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、銜接推進鄉(xiāng)村振興3.9億元;節(jié)能環(huán)保支出1.9億元,養(yǎng)老保險、困難群眾救助等社會保障支出0.8億元;衛(wèi)生健康支出0.8億元;教育、文化配套資金0.4億元;其他補助縣區(qū)各類支出0.5億元。

      (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年全市政府性基金預(yù)算收入完成36.6億元,為預(yù)算的54.6%,增長11.3%,預(yù)算執(zhí)行率較低主要是土地出讓收入不及預(yù)期。加上上級補助收入3.23億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.39億元,調(diào)入資金10.95億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45.44億元,收入總計102.61億元。2023年全市政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行84.99億元,為預(yù)算的93.4%,下降1.4%。加上上解上級支出0.01億元,調(diào)出資金3.11億元,債務(wù)還本支出8.54億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年5.96億元,支出總計102.61億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      2023年市本級政府性基金預(yù)算收入完成14.84億元,為預(yù)算的47.8%,增長163.6%,主要是土地出讓收入較上年有所增加。加上上級補助收入3.23億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.01億元,調(diào)入資金8.7億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.35億元,下級上解收入1.34億元,收入總計48.47億元。市本級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行35.33億元,為預(yù)算的97.8%,增長25%,主要是土地出讓收入安排的支出增加。加上上解上級支出0.01億元,調(diào)出資金0.06億元,補助下級支出3.73億元,債務(wù)還本支出8.54億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.8億元,支出總計48.47億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      2023年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成3.57億元,為預(yù)算的56.7%,下降27.8%,加上上級補助收入0.01億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.83億元,收入總計4.41億元;預(yù)算支出執(zhí)行4.37億元,為預(yù)算的99.1%,增長6.6%,加上結(jié)轉(zhuǎn)下年0.04億元,支出總計4.41億元。全年實現(xiàn)收支平衡。

      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.06億元,為預(yù)算的29.2%,增長72.5%,主要是廣靈縣一次性盤活存量資產(chǎn)入庫1.3億元。加上上級補助收入0.44億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.3億元,收入總計3.8億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行0.59億元,為預(yù)算的42.9%,下降93.5%,主要是2022年上級“三供一業(yè)”轉(zhuǎn)移支付安排的支出較多導(dǎo)致基數(shù)較高。加上調(diào)出資金2.14億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年1.07億元,支出總計3.8億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      2023年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.27億元,為預(yù)算的5.1%,增長52.7%,主要是國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算收入較上年有所增加。加上上級補助0.44億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.08億元,收入總計0.79億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行0.29億元,為預(yù)算的84.8%,下降96.8%,主要是2022年上級“三供一業(yè)”轉(zhuǎn)移支付安排的支出較多導(dǎo)致基數(shù)較高。加上補助下級支出0.45億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.05億元,支出總計0.79億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      (四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年全市社會保險基金預(yù)算收入完成109.27億元,為預(yù)算的110.6%,增長8.9%;預(yù)算支出執(zhí)行103.07億元,為預(yù)算的106.5%,增長14.9%。收支結(jié)余6.2億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      2023年市本級社會保險基金預(yù)算收入完成73.25億元,為預(yù)算的114.2%,增長7.8%;預(yù)算支出執(zhí)行69.1億元,為預(yù)算的107.5%,增長17%。收支結(jié)余4.15億元,全年實現(xiàn)收支平衡。

      (五)地方政府債務(wù)情況

      2023年,省財政轉(zhuǎn)貸我市當(dāng)年新增政府債券57.84億元(一般債券12.4億元,專項債券45.44億元),其中:市本級留用30億元,轉(zhuǎn)貸各縣區(qū)27.84億元。一般債券主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、交通、文物保護、園林綠化等領(lǐng)域,專項債券主要用于生態(tài)治理、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)教育、水利、交通等市委市政府確定的重點項目以及清理拖欠企業(yè)欠款,為全市高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的資金保障。

      2023年,省財政轉(zhuǎn)貸我市再融資債券46.91億元,其中:市級34.9億元,縣區(qū)7.01億元,全部用于置換存量政府債務(wù)本金,占到期本金的81.1%,對優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本和防范化解風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。此外,通過積極向上爭取,我市成功納入財政部隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點城市,省財政廳下達市本級特殊再融資債券5億元,專項用于償還政府隱性債務(wù)。

      2023年底,全市政府債務(wù)余額560.28億元,政府債務(wù)率為99.2%,控制在120%警戒線以內(nèi),風(fēng)險水平總體可控。

      (六)落實市十六屆人大三次會議決議及財政重點工作情況

      2023年,全市財政部門認真落實市十六屆人大三次會議有關(guān)決議和市人大財經(jīng)委員會審查意見,積極發(fā)揮財政職能作用,著力打好增收節(jié)支、宏觀調(diào)控、民生保障、深化改革、防范風(fēng)險組合拳,有效推進全市高質(zhì)量發(fā)展。

      1.堅持開源節(jié)流,努力穩(wěn)定財政收支運行

      扎實聚焦增收節(jié)支這一財政永恒主題,在收支管理方面狠下功夫,確保財政收支運行平穩(wěn)有力。全力抓好收入組織。加強與稅務(wù)、自然資源等部門密切配合、收入共治,拓展財源稅源、挖掘增收潛力、強化收入征管,全力克服煤炭稅收持續(xù)減收、非煤稅收支撐不足的不利因素影響,通過保持盤活存量資產(chǎn)力度、加快保障性住房安置進度等措施增加非稅收入,為財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長注入強勁動力。全年全市一般公共預(yù)算收入完成194.06億元,增長3.9%,增速排名歷史性沖入全省“第一方陣”,有效引導(dǎo)了社會預(yù)期,增強了發(fā)展信心。加力爭取上級支持。堅持將爭取上級資金和政策支持作為財政工作的重中之重。牽頭召開全市向上爭取資金工作部署會,建立起財政局統(tǒng)籌、各部門協(xié)同配合的工作機制,及時掌握政策動向,加強向上溝通對接,做實做細項目儲備,持續(xù)提高資金爭取成功率。全年全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金277.33億元,資金總量為歷史新高,同口徑增長7.7%;爭取新增地方政府債券資金57.84億元,同口徑增長6.5%,為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的財力支撐。保持必要支出強度。加大財政資金統(tǒng)籌整合力度,優(yōu)化政策組合工具,集中財力辦大事,在打基礎(chǔ)、利長遠、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)上加大投資,全力保障各項重點領(lǐng)域支出需求。全年全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行464.6億元,支出總量首次突破450億元,民生支出占比近八成,全市各項重點工程、重點領(lǐng)域支出有力,以實際行動傾注民生、拉動內(nèi)需、保障穩(wěn)定、推動發(fā)展。嚴把預(yù)算支出關(guān)口。持續(xù)優(yōu)化財政資金使用結(jié)構(gòu)和方式,提高財政資源配置效率和使用效益,確保寶貴的財政資金用在刀刃上。預(yù)算編制全面實行“零基預(yù)算”,打破基數(shù)概念和支出固化格局,不斷提升預(yù)算編制規(guī)范化、科學(xué)化、精細化水平。預(yù)算執(zhí)行堅決落實黨政機關(guān)“過緊日子”要求,大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,強化“三公”經(jīng)費管理,切實做到“有保有壓”“應(yīng)保盡保”。2023年,全市共計壓減一般性支出2.8億元,全市“三公經(jīng)費”支出執(zhí)行7713萬元,完成全年計劃的87.5%。

      2.堅持精準(zhǔn)施策,大力激發(fā)市場主體活力

      充分發(fā)揮財政政策扶持引導(dǎo)作用,促進市場主體提質(zhì)增效、提速擴量、提檔升級。落實稅費支持政策。不折不扣落實各項減稅降費和退稅緩稅政策,推動政策紅利更好惠及市場主體,全年全市累計新增減稅降費及退稅緩稅31.64億元,用“真金白銀”支持企業(yè)發(fā)展、提振市場信心。刺激消費激發(fā)活力。充分發(fā)揮財政資金調(diào)控作用,全年全市發(fā)放政府?dāng)?shù)字消費券0.4億元,支持“新春特惠·暢購云中”新春年貨節(jié)、“晉情消費·high購大同”汽車消費促進等活動,拉動消費13-14億元,進一步激發(fā)市場活力。服務(wù)保障企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌中小企業(yè)發(fā)展專項資金0.53億元,支持相關(guān)企業(yè)小升規(guī)、專精特新培育、雙創(chuàng)特色載體等多領(lǐng)域發(fā)展;預(yù)算安排促進民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金1億元,全年表彰獎勵特殊貢獻企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)700戶5304萬元,全力支持民營企業(yè)發(fā)展壯大,有效激發(fā)了民營企業(yè)發(fā)展活力。加強財金協(xié)同聯(lián)動。持續(xù)加大融資擔(dān)保服務(wù)小微企業(yè)、三農(nóng)客戶力度,全年全市共辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)1238筆、39.37億元,在保業(yè)務(wù)1202筆、41.97億元;足額安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補資金,全年辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款362戶、9481萬元,在??蛻?95戶、1.84億元,有效緩解企業(yè)融資問題,增強企業(yè)抗風(fēng)險能力。做大做強產(chǎn)業(yè)基金。市金控集團累計設(shè)立基金14支,覆蓋新能源、新材料、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域,總規(guī)模56.28億元,撬動社會資本35.34億元。重點設(shè)立了“大同市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”,通過下設(shè)子基金、撬動社會資本,全力支持深耕“四大賽道”。截至2023年底,已通過中國證券投資基金協(xié)會備案審批,并與北京永定河流域投資公司完成子基金對接事項。發(fā)揮采購政策功能。持續(xù)采取預(yù)留份額、價格扣除等手段支持中小企業(yè)發(fā)展。公開招標(biāo)限額以下適宜由中小企業(yè)提供的,全部向中小企業(yè)采購。政府采購項目和資金授予中小微企業(yè)采購份額占全市政府采購合同總金額的75.73%。優(yōu)化“政采智貸”線上融資服務(wù),實現(xiàn)全市“政采智貸”業(yè)務(wù)全覆蓋,累計授信28筆,授信額度2.1億元。加大企業(yè)清欠力度。積極落實清理拖欠企業(yè)賬款專項行動方案,多渠道籌措資金償還企業(yè)欠款,全年全市通過調(diào)整專項債券用途、自有財力安排等方式清理拖欠企業(yè)賬款12.9億元,依法維護了企業(yè)合法權(quán)益,營造了良好的營商環(huán)境。

      3.堅持財力統(tǒng)籌,有力保障全市重大戰(zhàn)略

      聚焦中央和省市委各項決策部署,統(tǒng)籌財力安排,多措并舉、不折不扣保障重大戰(zhàn)略。健全完善資金保障機制。制定出臺《市級財政大事要事保障工作機制(試行)》,牽頭召開專題會議為各部門研究解讀《關(guān)于加強大事要事財政政策保障支持我省高質(zhì)量發(fā)展的意見》中10個方面40條具體的財政支持政策,系統(tǒng)梳理大事要事保障清單70項,進一步提高各部門爭取資金推進項目力度。充分發(fā)揮財政政策支持引導(dǎo)作用,健全完善多元化資金投入機制,重點支持先進制造業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域,全力做好大事要事財力保障。支持人才科技創(chuàng)新發(fā)展。統(tǒng)籌各類資金資源全力支持科技創(chuàng)新、核心技術(shù)攻關(guān)和高精尖人才引育,成功爭取到“雙城記”高質(zhì)量發(fā)展資金7億元,專項用于我市中關(guān)村科技園區(qū)項目,支持科技創(chuàng)新平臺建設(shè);統(tǒng)籌技術(shù)改造資金、新動能專項資金1.3億元,對重點產(chǎn)業(yè)鏈培育、企業(yè)技術(shù)改造給予大力支持,進一步提升企業(yè)技術(shù)檔次和重點產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力;安排0.15億元,成功舉辦首屆山西特色專業(yè)鎮(zhèn)投資貿(mào)易博覽會,云州大同黃花和經(jīng)開區(qū)醫(yī)藥2家獲批省級重點專業(yè)鎮(zhèn);撥付下達各類人才獎勵資金0.33億元,專項用于“三十條”人才政策補貼兌現(xiàn)、掛職博士補貼、黨員教育培訓(xùn)等,全力落實高水平人才引進獎補政策,吸引匯聚更多優(yōu)秀人才助力大同發(fā)展。加強對外開放窗口建設(shè)。堅持把對外開放作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵舉措,全年撥付航線補貼資金1.8億元,加大航空口岸基礎(chǔ)設(shè)施配套投入,支持云岡機場航空口岸對外開放順利通過國家驗收,為我市擴大開放和發(fā)展外向型經(jīng)濟打開新窗口。統(tǒng)籌安排專項債券和預(yù)算資金,加快推進大同機場三期改擴建工程、“智慧口岸”、“空路鐵”多式聯(lián)運等重點項目建設(shè),一體推進大同陸港、保稅物流、跨境電商等平臺建設(shè),不斷優(yōu)化貿(mào)易服務(wù)環(huán)境,促進對外交流合作,全力支持我市打造全省對外開放的橋頭堡。加大政府有效投資力度。充分發(fā)揮專項債券擴大政府有效投資作用,建立專項債券項目常態(tài)化儲備、聯(lián)合會商和督導(dǎo)調(diào)度機制,嚴格項目前置審核,提升項目謀劃水平。全年爭取新增專項債券45.44億元,比上年同口徑增加4.58億元。持續(xù)加大資金支出使用進度,重點投向十里河入御河生態(tài)濕地工程、經(jīng)開區(qū)毛紡織加工改造升級項目、靈丘縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)建設(shè)、云州區(qū)供水水網(wǎng)一體化建設(shè)、黃花雞養(yǎng)殖基地項目等,有力支持了全市重點項目落地實施。加快推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。用好用足各類上級專項補助和本級財政資金,持續(xù)推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。安排專項資金5.85億元,主要用于長城一號旅游公路和“四好農(nóng)村路”建設(shè)養(yǎng)護,持續(xù)改善全市農(nóng)村交通條件和出行環(huán)境,縮小城鄉(xiāng)差距;投入財政資金3.9億元,全力支持開發(fā)區(qū)緯一路、平城街西跨橋、開源街快速路、北環(huán)路改造工程順利竣工通車,完成西油店巷等10條古城街巷改造,穩(wěn)步推進綜合客運樞紐工程,不斷完善城市功能,提升城市形象。爭取中央一萬億國債支持災(zāi)后恢復(fù)重建資金2億元,專項用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和氣象災(zāi)害防御建設(shè),持續(xù)提升城鄉(xiāng)災(zāi)害防治能力;下達鄉(xiāng)村e鎮(zhèn)資金0.54億元,充分發(fā)揮鄉(xiāng)村e鎮(zhèn)的平臺集聚效應(yīng),助力鄉(xiāng)村振興,推動農(nóng)村電子商務(wù)快速發(fā)展。持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)境保護。鞏固污染防治和生態(tài)文明成果,統(tǒng)籌大氣、水、土壤污染防治資金3.4億元,深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),鞏固“大同藍”、提升“大同清”、厚植“大同綠”。牢牢守住生態(tài)保護紅線,統(tǒng)籌重點生態(tài)保護修復(fù)治理資金2.1億元,重點支持京津冀水源涵養(yǎng)區(qū)靈丘段歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目;安排水安全保障工程資金2.5億元,支持永定河流域生態(tài)修復(fù)工程項目。籌集各類資金重點投入農(nóng)村人居環(huán)境整治、冬季清潔取暖、垃圾處理等領(lǐng)域,持續(xù)改善全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

      4.堅持人民至上,全力以赴增進民生福祉

      始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想,持續(xù)加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。全力保障民生重點支出。始終把保障和改善民生作為財政支出的優(yōu)先選項,持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入。全年全市民生支出執(zhí)行364億元,占一般公共預(yù)算支出的78.4%,增長14.6%,增支46.4億元,占全部支出增量的73%。加大資金投入力度,支持市政府承諾的10項民生實事全部如期兌現(xiàn)、辦結(jié)。大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅決落實“四個不摘”“一個不變”要求,保持過渡期內(nèi)財政銜接資金規(guī)模穩(wěn)中有增。全年中央、省、市、縣共投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金13.9億元,資金分配向鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣傾斜,全力支持鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建,加快培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,抓實產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶,持續(xù)推動鞏固脫貧攻堅成果上臺階,鄉(xiāng)村振興見實效。積極落實政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品政策,2023年全市1305家預(yù)算單位共預(yù)留農(nóng)副產(chǎn)品采購份額557萬元,實際采購1495萬元,完成預(yù)留份額的268%。積極落實就業(yè)優(yōu)先政策。堅持把就業(yè)作為最大民生,健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進機制,全年全市投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金1.65億元,支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、高技能人才培養(yǎng)等方面。頂格落實重點群體、退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅費優(yōu)惠政策,持續(xù)加大對高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)幫扶,扎實穩(wěn)住就業(yè)基本盤。不斷加大教育經(jīng)費投入。貫徹教育優(yōu)先發(fā)展理念,全年全市教育領(lǐng)域支出61.83億元,增長11.4%,積極推進學(xué)前教育普惠優(yōu)質(zhì)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、高等教育質(zhì)量提升、職業(yè)教育產(chǎn)教融合建設(shè),持續(xù)提升教育保障能力水平。支持推進文化強市建設(shè)。推動文旅事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,全年全市文化旅游體育方面支出10.51億元,增長24.2%。支持實施文旅消費鏈合作行動,構(gòu)建“1+4+N”文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,不斷激發(fā)大同文旅發(fā)展新活力。繼續(xù)實施A級景區(qū)門票優(yōu)惠財政補貼政策,統(tǒng)籌資金支持文旅部門開展文旅資源宣傳推廣。管好用好文物保護資金,支持“云岡學(xué)”建設(shè)和珍貴文物數(shù)字化保護。加快推進文旅體融合發(fā)展,安排專項資金支持我市成功舉辦省第九次旅發(fā)大會和第十六屆省運會。大力支持醫(yī)衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務(wù),重大傳染病防控、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等重點領(lǐng)域資金保障,全年全市衛(wèi)生健康支出39.19億元,增長4.4%。著力推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉,支持公立醫(yī)院綜合改革與高質(zhì)量發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)等。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升,全年全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到89元、640元。持續(xù)健全社會保障體系。加大社?;鹭斦档籽a助力度,全年全市安排社會保障和就業(yè)資金85.44億元,增長14.5%。對城鄉(xiāng)居民低保補貼、基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險提標(biāo)、困難群體救助等17項民生政策進行提標(biāo)擴面、動態(tài)調(diào)整,支持建設(shè)分層分類社會救助體系,持續(xù)做好社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置等工作。統(tǒng)籌上級困難群眾救助補助資金9.9億元,市縣級配套資金1.72億元,有力保障了全市困難群眾的基本生活。

      5.堅持深化改革,著力提升財政管理效能

      扎實聚焦財政體制機制運行中的堵點、痛點,在創(chuàng)新財政管理、提高資金效益方面持續(xù)用力,不斷深化改革,提升財政管理效能。推進財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。按照“誰的財政事權(quán)誰承擔(dān)支出責(zé)任”的原則,2023年,完成出臺科技、教育、公共文化、自然資源、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急管理等六大領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)與財政支出責(zé)任改革方案,不斷推動形成權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財政關(guān)系,有效提升基本公共服務(wù)供給效率和水平。深化財政監(jiān)督管理改革。出臺并實行《大同市市直部門對所屬單位財務(wù)監(jiān)督管理改革的實施方案》,進一步完善財會機構(gòu)設(shè)置、健全財會監(jiān)督體系、防范財務(wù)運行風(fēng)險、提高財政資金效益。2023年已完成財會人員統(tǒng)計梳理、內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整審批、改革制度匯編等工作,推動主管部門強化內(nèi)部約束,加強對所屬單位預(yù)算資金使用、財務(wù)制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督,切實提升財務(wù)管理水平。深化預(yù)算管理制度改革。緊緊圍繞規(guī)范預(yù)算編制執(zhí)行、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增強財政可持續(xù)性等方面,督促縣區(qū)加快提升財政管理能力,在財政部2022年度縣級財政管理績效綜合評價中,渾源縣進入全國前200名,獲得中央、省市獎勵資金1050萬元。強化支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和應(yīng)用,建立健全內(nèi)容完整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、定額科學(xué)、程序規(guī)范的財政項目支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為載體,將支出標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)則等深度嵌入信息系統(tǒng),全面提高預(yù)算管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,實現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程監(jiān)管。推進預(yù)算績效管理改革。將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程,持續(xù)提升財政資金配置效率和使用效益。做實績效目標(biāo),實現(xiàn)3159個預(yù)算管理項目績效目標(biāo)全覆蓋、市級85個預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)全覆蓋;做細績效監(jiān)控,對各部門單位預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進行“雙監(jiān)控”,已完成定期監(jiān)控2791條;做準(zhǔn)績效評價,對2022年及以前年度財政預(yù)算安排的37個重點支出項目、4項財政支出政策和9個部門整體開展了財政重點績效評價,涉及財政資金72.69億元,評價結(jié)果為2024年預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。全面提升財政管理水平。推動行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè),加大內(nèi)控報告編制審核和檢查力度,提升內(nèi)部治理水平,促進依法行政。深入開展重點民生資金專項整治行動,強化審計和巡查發(fā)現(xiàn)問題整改落實,促進全市財經(jīng)秩序持續(xù)向好。進一步完善財政資金直達機制,嚴格執(zhí)行直達資金使用要求,持續(xù)跟進資金支出進度和流向,真正實現(xiàn)惠企利民。推進預(yù)決算公開工作,嚴格落實部門預(yù)決算公開主體責(zé)任,2023年全市736個部門全部按時公開預(yù)決算信息,除涉密單位外公開率達到100%。持續(xù)深化財政科研、財經(jīng)宣傳、預(yù)算評審、政府采購、會計培訓(xùn)等各方面改革工作,推動財政高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐。

      6.堅持防范風(fēng)險,加力筑牢財政安全防線

      持續(xù)增強憂患意識,堅持底線思維,防范化解各類財政風(fēng)險,全面筑牢財政安全之堤。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。妥善處理“防風(fēng)險”與“促發(fā)展”的關(guān)系,堅決控制增量,妥善消化存量,持續(xù)加強風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估,堅決遏制違法違規(guī)舉債。抓實抓細債務(wù)風(fēng)險防范化解,全力爭取隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點,市本級成功納入中央試點范圍。通過籌措資金化解隱性債務(wù)、減少市本級留用新增債務(wù)限額、建立“以獎促化”機制等多種形式,多措并舉降低債務(wù)率。2023年市本級成功將全口徑債務(wù)率控制在274%,歷史性地退出了紅色風(fēng)險等級(300%),受到市委市政府的高度肯定。兜牢兜實“三?!钡拙€。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,逐級開展“三?!鳖A(yù)算審核,完善“定期報告+重點關(guān)注”的財政運行監(jiān)測機制,密切監(jiān)測財政收支運行和“三?!鳖A(yù)算執(zhí)行情況,堅決杜絕違規(guī)使用庫款等影響“三保”預(yù)算執(zhí)行的行為發(fā)生,確保民生保障到位、工資按時發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)有序。全年全市“三?!敝С鲞_188.85億元,支出保障責(zé)任得到較好落實。

      2023年,面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟發(fā)展形勢,我們直面問題挑戰(zhàn)、奮力攻堅克難,各項財政工作穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好,成績屬實來之不易。這些成績的取得,根本在于習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引,是市委、市政府正確決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是市人大、市政協(xié)以及代表委員有力監(jiān)督、有效指導(dǎo)的結(jié)果,是全市人民和社會各界關(guān)心關(guān)愛、理解支持的結(jié)果,也是全市財政部門團結(jié)拼搏、砥礪奮進的結(jié)果。

      取得成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作仍面臨不少困難和問題。收入方面,仍然存在財源結(jié)構(gòu)單一、稅收基礎(chǔ)薄弱、一次性因素占比高等問題,對煤炭依賴程度大、穩(wěn)定性不強,部分縣區(qū)收入質(zhì)量不高,需妥善處理“數(shù)量”和“質(zhì)量”的關(guān)系;支出方面,市縣級支出進度相對滯后、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化不夠徹底,部分領(lǐng)域資金閑置沉淀現(xiàn)象仍然存在,財政資金引導(dǎo)撬動作用發(fā)揮不夠充分;管理方面,預(yù)算編制精細化程度還有待提高,部門單位績效理念尚未樹牢,績效評價激勵約束作用還需進一步發(fā)揮,債務(wù)風(fēng)險不容忽視,等等。對此,我們將高度重視,認真分析研究,采取有力措施加以解決。

      二、2024年全市和市本級預(yù)算草案

      2024年是新中國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,也是我市轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo)第一步的實現(xiàn)之年,做好財政預(yù)算工作十分重要。今年全市預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹落實中央、省市委關(guān)于財政經(jīng)濟工作的各項部署,聚焦轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo),深入推進“融入京津冀、打造橋頭堡”重大戰(zhàn)略,按照穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的工作要求,落實積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效,科學(xué)預(yù)測財政收入,加大財政資金統(tǒng)籌,強化大事要事保障,持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全面實行“零基預(yù)算”,堅持過緊日子不動搖,切實保障基層“三保”、鄉(xiāng)村振興、民生福祉、債務(wù)化解等重點領(lǐng)域支出需求,從緊、從嚴、從實、從需編制年初預(yù)算,為加快實現(xiàn)“奮斗兩個五年,跨入第一方陣”總目標(biāo)貢獻財政力量。

      (一)2024年預(yù)算安排基本原則

      1.科學(xué)合理編制收入預(yù)算。充分考慮2024年經(jīng)濟回升向好,高質(zhì)量發(fā)展扎實推進,以及新增財政支出需要,科學(xué)制定收入計劃。持續(xù)加強財政資源統(tǒng)籌,進一步增強對重大戰(zhàn)略任務(wù)的資金保障能力。根據(jù)我市2024年總體經(jīng)濟形勢、各征收部門收入測算及剛性支出需求情況集中研判,初步擬定一般公共預(yù)算收入增幅3.1%。這與全省財政一般公共預(yù)算收入增幅3%基本一致,也與我市2024年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)指標(biāo)增長5.1%相匹配。

      2.繼續(xù)強化零基預(yù)算管理。堅決打破基數(shù)固化格局,所有預(yù)算項目支出全部清零,從實際需要與可能出發(fā),重新核定預(yù)算。逐項審核各項支出的必要性、合理性以及支出數(shù)額,在綜合平衡的基礎(chǔ)上科學(xué)編制預(yù)算。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),對各類項目必要性進行嚴格把關(guān),按支出標(biāo)準(zhǔn)測定,嚴控經(jīng)費上限。

      3.大力壓減一般性支出。嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子思想,大力壓減一般性支出,堅持“三公經(jīng)費”預(yù)算只減不增。2024年市級預(yù)算壓減一般性支出預(yù)算2.9億元,其中信息化建設(shè)、規(guī)劃編制、物業(yè)安保、會議培訓(xùn)、房屋租賃和購置等費用全部按10%以上規(guī)模進行壓減,共計壓減5775萬元。對閑置不用的公務(wù)用車費用,以及各種無意義、無實效的培訓(xùn)、論壇、“辦節(jié)”等費用進行嚴格審核,在保障各部門各單位“開門辦事”的前提下做到了應(yīng)壓盡壓、應(yīng)減盡減,騰出的資金用于保障市委、市政府各項重點支出。

      4.牢牢兜住基層“三?!钡拙€。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,加強“三?!鳖A(yù)算審核,優(yōu)化“三保”資金撥付順序,強化支出保障力度,杜絕挪用預(yù)算資金、違規(guī)使用庫款等占用“三?!鳖A(yù)算的行為發(fā)生,堅決兜牢兜實“三保”底線,有效保障基層運轉(zhuǎn)。

      5.保障重點領(lǐng)域支出需求。民生領(lǐng)域嚴格按負擔(dān)比例足額安排預(yù)算,適當(dāng)加大教育、公共信息安全領(lǐng)域的投入力度。保障支農(nóng)資金和鄉(xiāng)村振興銜接資金規(guī)模總體穩(wěn)定,將大部分資金采用競爭性評選的方式下達縣區(qū),著力推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。轉(zhuǎn)變公立醫(yī)院財政補助結(jié)構(gòu),不斷提升我市區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力。防范政府債務(wù)風(fēng)險,將還本付息足額列入年初預(yù)算,積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù),繼續(xù)化解企業(yè)欠款,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。

      6.用好用足上級支持政策。繼續(xù)做好向上爭取資金、項目對接和落實工作,爭取更多轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券以及各類財政優(yōu)惠政策,支持重大項目在我市落地實施。各類建設(shè)項目全部用新增債券資金解決,進一步減輕財政預(yù)算壓力。統(tǒng)籌“雙城記”高質(zhì)量發(fā)展資金,重點投入科技研發(fā)、招才引智等領(lǐng)域,撬動社會資本,支持園區(qū)建設(shè),推動企業(yè)做大做強。

      7.做好預(yù)算評審績效評價。加大對項目支出預(yù)算的評審力度,加強績效運行監(jiān)控,將評審和績效評價結(jié)果作為預(yù)算執(zhí)行的重要依據(jù),全面壓減和清理與評審結(jié)果相差甚遠、與績效目標(biāo)不相符的項目,提高財政資金配置效率和使用效益。

      (二)2024年收支預(yù)算

      1.一般公共預(yù)算

      2024年全市一般公共預(yù)算收入200.07億元,比2023年完成數(shù)(下同)增長3.1%。其中:稅收收入136.35億元,增長6.3%;非稅收入63.72億元,下降3.1%,主要是2023年全市各級加大非稅收入挖潛力度,基數(shù)較高。

      2024年全市一般公共預(yù)算支出463.71億元,比2023年預(yù)算增長2.5%(同口徑,下同)。資金來源為:一般公共預(yù)算收入200.07億元,上級補助收入206.72億元,新增一般債券8.47億元,預(yù)計上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等收入63.4億元,減去上解上級和地方政府一般債務(wù)還本等支出14.95億元。主要支出項目安排情況:一般公共服務(wù)支出39.91億元,增長2.5%;公共安全支出22.24億元,增長6%;教育支出71.65億元,增長5.2%;科學(xué)技術(shù)支出8.23億元,增長554%,主要是市本級結(jié)轉(zhuǎn)上級中關(guān)村科技園區(qū)項目資金7億元導(dǎo)致支出預(yù)算增長較高;文化旅游體育與傳媒支出13.15億元,增長7.3%;社會保障和就業(yè)支出80.2億元,增長2.8%;衛(wèi)生健康支出41.38億元,增長3.8%;節(jié)能環(huán)保支出15.6億元,增長5.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.35億元,增長5.2%;農(nóng)林水支出49.03億元,增長3.2%;交通運輸支出9.75億元,增長1.8%;自然資源海洋氣象等支出4.42億元,增長3.8%;住房保障支出17.84億元,增長4.6%;糧油物資儲備支出1.6億元,增長3.7%。

      上述全市預(yù)算草案為市代編預(yù)算,各縣(區(qū))預(yù)算待本級人民代表大會批準(zhǔn)后,將匯總報市人大常委會備案。

      2024年市本級一般公共預(yù)算收入119.15億元,增長2.9%。其中:稅收收入78.41億元,增長8.3%;非稅收入40.74億元,下降6%,主要是2023年盤活存量資產(chǎn)收入基數(shù)較高。

      2024年市本級一般公共預(yù)算支出175.54億元,增長1.5%。資金來源為:一般公共預(yù)算收入119.15億元,上級補助收入37.89億元,新增一般債券8.47億元,預(yù)計上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18.75億元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.78億元,減去上解支出8.95億元、一般債務(wù)還本支出0.55億元。主要支出項目安排情況是:一般公共服務(wù)支出10.18億元,增長0.3%;公共安全支出10.72億元,下降0.2%;教育支出16.4億元,增長3.8%;科學(xué)技術(shù)支出7.73億元,增長1021.1%,主要是結(jié)轉(zhuǎn)上級中關(guān)村科技園區(qū)項目資金7億元導(dǎo)致支出預(yù)算增長較高;文化旅游體育與傳媒支出5.98億元,增長2.3%;社會保障和就業(yè)支出24.94億元,增長3.8%;衛(wèi)生健康支出20.11億元,增長3.2%;節(jié)能環(huán)保支出5.12億元,下降8.6%,主要是節(jié)能環(huán)保方面上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少導(dǎo)致支出下降;城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.72億元,下降12.5%,主要是提前下達新增債券資金減少導(dǎo)致支出下降;農(nóng)林水支出9.09億元,增長7.2%;交通運輸支出5.53億元,增長21.4%,主要是航線補貼、公交補貼等方面支出增加;自然資源海洋氣象等支出2.24億元,增長3.4%;住房保障支出4.37億元,下降20.7%,主要是上年保障性安居工程一次性項目導(dǎo)致基數(shù)較高;糧油物資儲備支出0.47億元,增長1.3%。

      2024年中央、省級提前下達返還性收入8.93億元,與上年持平。提前下達全市轉(zhuǎn)移支付資金197.79億元,增長1.5%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付190.47億元,增長0.8%,主要包括共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付59.26億元,均衡性轉(zhuǎn)移支付89.63億元,固定數(shù)額補助14億元,縣級基本財力保障機制獎補獎金7.93億元等;專項轉(zhuǎn)移支付7.32億元,增長23.5%,主要是部分農(nóng)林水、交通運輸?shù)绒D(zhuǎn)移支付項目較往年提前下達所致。

      2024年市級安排“三公”經(jīng)費預(yù)算4059萬元,比2023年預(yù)算下降0.02%。其中:因公出國(境)經(jīng)費100萬元,公務(wù)接待費563萬元,公務(wù)用車(購置及運行維護)經(jīng)費3396萬元。

      2024年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入8.9億元,增長4.5%,其中:稅收收入8.05億元,非稅收入0.85億元。加上調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.19億元,全年可用財力為14.09億元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出14.09億元。

      2024年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安排“三公”經(jīng)費預(yù)算85.7萬元,比2023年預(yù)算下降0.1%。

      2.政府性基金預(yù)算

      2024年全市政府性基金預(yù)算收入67.11億元,比上年增長83.4%。加上地方政府專項債券11.28億元,上級補助收入1.23億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.96億元,收入總計85.58億元。全市政府性基金預(yù)算支出78.88億元,加上調(diào)出資金2.5億元,地方政府專項債務(wù)還本支出4.2億元,支出總計85.58億元。

      2024年市本級政府性基金預(yù)算收入31.13億元,比上年增長209.7%。加上地方政府新增專項債券11.28億元,上級補助收入0.63億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.8億元,收入總計43.84億元。市本級政府性基金預(yù)算支出39.7億元,加上地方政府專項債務(wù)還本支出4.14億元,支出總計43.84億元。

      2024年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入6.96億元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)0.04億元,收入總計7億元,相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出7億元。

      3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

      2024年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15.95億元,加上上級補助收入0.44億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.08億元,收入總計17.47億元;全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出14.07億元,加上調(diào)出資金3.4億元,支出總計17.47億元。

      2024年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10.12億元,加上上級補助收入0.44億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.05億元,收入總計10.61億元;市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10.61億元,支出總計10.61億元。

      2024年市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5.54億元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.43億元,加上調(diào)出資金3.11億元,支出總計5.54億元。

      4.社會保險基金預(yù)算

      2024年全市社會保險基金預(yù)算收入111.25億元,比上年增長1.9%;安排預(yù)算支出104.46億元,比上年增長8%。

      2024年市本級社會保險基金預(yù)算收入72.51億元,比上年下降1%;安排預(yù)算支出67.75億元,比上年增長5.4%。

      5.政府債務(wù)收支預(yù)算

      省財政廳已下達我市2024年提前批新增政府債務(wù)限額19.75億元,其中:一般債券8.47億元、專項債券11.28億元。一般債券以一般公共預(yù)算收入償還,專項債券以對應(yīng)政府性基金或?qū)m検杖雰斶€。提前批新增債務(wù)限額全部預(yù)留市本級,待預(yù)算批復(fù)后,根據(jù)項目安排情況下達縣區(qū)或留用市本級。

      我市未來三年到期債券比較均衡,償債風(fēng)險總體可控。2024年到期68.31億元(市本級58.86億元),其中:本金50.01億元、利息18.3億元;2025年到期68.13億元(市本級55.16億元),其中:本金51.61億元、利息16.52億元;2026年到期96.34億元(市本級81.52億元),其中:本金81.75億元、利息14.59億元。

      以上預(yù)算安排的具體情況詳見《二〇二三年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況二〇二四年全市和市本級預(yù)算草案》。

      三、完成2024年財政工作的主要措施

      2024年,全市財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹中央、省委經(jīng)濟工作會議精神,按照市委十六屆六次全會暨市委經(jīng)濟工作會議部署,聚焦轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo),落實“積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效”的要求,持之以恒抓收入,全力以赴保戰(zhàn)略、傾心盡力保民生、提質(zhì)增效促改革、未雨綢繆防風(fēng)險,充分發(fā)揮財政的基礎(chǔ)性、支撐性作用,以實際成效推動全市高質(zhì)量發(fā)展。

      (一)強化財政收支管理,確保財政平穩(wěn)運行。持續(xù)推進財源建設(shè)。繼續(xù)落實國家延續(xù)實施的各項減稅降費政策,實現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”的良性循環(huán),依托各項產(chǎn)業(yè)扶持政策,擴大招商引資吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地,夯實稅收基礎(chǔ),保障財政收入可持續(xù)發(fā)展。緊盯重點稅源和新增稅源企業(yè)經(jīng)營狀況,加大服務(wù)力度,保持稅源穩(wěn)中有增。緊抓煤炭資源稅征收比例調(diào)整契機,持續(xù)增加財政收入。全力抓好收入組織。密切關(guān)注收入形勢,科學(xué)開展分析研判,構(gòu)建上下聯(lián)動、橫向互動、多方協(xié)作的收入共治機制。加強對重點稅源、重點企業(yè)監(jiān)控和分析,督促依法納稅;深挖非稅潛力,抓好土地出讓收入收繳工作,持續(xù)發(fā)掘優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn),努力在盤活農(nóng)村宅基地和縣區(qū)土地整治上做文章;強化國有資本收益征收,引導(dǎo)國有企業(yè)逐步建立科學(xué)穩(wěn)定的利潤分配機制。依法依規(guī)強化各項收入征管,努力完成全年公共預(yù)算收入增長3.1%的目標(biāo)。積極爭取上級支持。緊緊抓住我市高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展契機,深入研究上級政策,結(jié)合我市發(fā)展需求和特色優(yōu)勢,精準(zhǔn)謀劃、認真儲備一批高質(zhì)量、能落地項目,全力爭取財力性補助、專項債券、國債資金以及各類競爭性分配項目資金,加快上級資金撥付下達進度,及早形成實物工作量,以更好的資金效益為我市高質(zhì)量發(fā)展加油助力。強化預(yù)算支出管理。持續(xù)實施“零基預(yù)算”,嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求,建立完善節(jié)約型財政保障機制,堅持量入為出、可壓盡壓,努力降低行政運行成本。2024年,市縣級一般性支出預(yù)算全部壓減10%以上,“三公經(jīng)費”預(yù)算連續(xù)10年只減不增。把嚴把緊支出關(guān)口,堅持先有預(yù)算后有支出,堅決杜絕無預(yù)算依舊簽訂合同或開工建設(shè)的項目,避免造成新增政府債務(wù)。強化對支出效益的動態(tài)評估,統(tǒng)籌好各類資金保戰(zhàn)略保民生。

      (二)強化財政職責(zé)擔(dān)當(dāng),主動服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。堅決扛起服務(wù)保障重大戰(zhàn)略的責(zé)任使命,聚焦市委市政府各項重大決策部署,強化政策支持和財力保障,推動各項重點任務(wù)落地見效。全力支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。聚焦全市轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo),統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展資金3億元,市級預(yù)算安排促發(fā)展專項資金2億元,加快推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。全力支持“四大賽道”布局推進,推動高速飛車、前沿材料、先進裝備制造等產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),支持光伏、地?zé)?、綠氫等新能源產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代醫(yī)藥、大數(shù)據(jù)、大宗固廢利用和再生等用能產(chǎn)業(yè)發(fā)展;支持穩(wěn)糧保供,保障高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),推動“6+2”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局;支持文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,保障文物保護利用與文化遺產(chǎn)保護,加強景區(qū)打造,做好“文旅+”文章,為我市高質(zhì)量發(fā)展夯實基礎(chǔ)、培塑優(yōu)勢。支持高水平創(chuàng)新平臺發(fā)展建設(shè),用好用足7億元“中關(guān)村科技園區(qū)”項目資金,利用金融杠桿,撬動社會資本,支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、平臺基地建設(shè)、企業(yè)研發(fā)投入獎勵等,推動產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力。落實企業(yè)保障服務(wù)政策。健全完善全鏈條減稅降費政策執(zhí)行機制,進一步加強宣傳解讀、提升公眾對稅費支持政策的知曉度、參與度。落實《山西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獎補方案》,深入研究創(chuàng)新戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)電價接續(xù)政策,預(yù)算安排新能源產(chǎn)業(yè)電價補貼資金1.25億元,重點對科技含量高、引領(lǐng)作用強的戰(zhàn)略性新興企業(yè)給予獎補。統(tǒng)籌用好上級技術(shù)改造資金、新動能發(fā)展資金、專業(yè)鎮(zhèn)獎補資金,支持煤炭、鋼鐵、有色、建材、傳統(tǒng)制造等加大技術(shù)改造提升力度,增強基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的重要支撐作用。用足融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保等財金政策,預(yù)算安排中小企業(yè)發(fā)展專項、民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金0.8億元,有效運用獎勵、補助、貼息等方式,支持中小企業(yè)、民營企業(yè)上規(guī)升級、發(fā)展壯大。安排資金持續(xù)支持開展治理“兩不一欠”問題專項行動,依法保護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益。加力拓展政采智貸業(yè)務(wù),為中標(biāo)政府采購項目的企業(yè)提供無抵押無擔(dān)保的信用融資服務(wù),促進融資過程更加便利高效。積極推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。統(tǒng)籌各類資金資源,全力支持我市打造對接京津冀協(xié)同發(fā)展橋頭堡,建設(shè)國家區(qū)域重點城市,推動基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境、治理體系高效協(xié)同聯(lián)動。聚焦新型城鎮(zhèn)化建設(shè),市級預(yù)算安排8.3億元,全力保障綠化養(yǎng)護、市政維護、公交運營、航線補貼等公共服務(wù)領(lǐng)域資金需求,推動產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施提質(zhì)增效、市政公用設(shè)施提檔升級、公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴面、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提級擴能。支持縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,統(tǒng)籌用好保障性安居工程、交通運輸、車輛購置稅、農(nóng)村寄遞物流等各類補助資金,支持推進基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸、公共服務(wù)向鄉(xiāng)村覆蓋,健全完善縣鄉(xiāng)村三級物流體系,促進發(fā)展要素、各類服務(wù)更多下鄉(xiāng),為協(xié)同推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)提供有力支撐。加大生態(tài)環(huán)境保護力度。堅持把生態(tài)環(huán)保作為推動綠色發(fā)展的關(guān)鍵點,統(tǒng)籌使用好污染防治、生態(tài)修復(fù)、水利發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等各類專項資金,持續(xù)打好藍天、碧水、凈土污染防治攻堅戰(zhàn),支持治氣、清水、增綠工程,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統(tǒng)治理,扎實推進桑干河、御河、十里河生態(tài)修復(fù)治理,科學(xué)開展國土綠化和造林綠化行動,扎實推進碳達峰碳中和,切實打通綠水青山向金山銀山轉(zhuǎn)化通道。

      (三)發(fā)揮財政保障作用,持續(xù)增進民生福祉。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入,著力保障和改善民生。持續(xù)兜牢“三保”底線。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,優(yōu)先使用穩(wěn)定可靠的經(jīng)常性財力安排“三?!敝С鲱A(yù)算,確保不留缺口。強化對縣區(qū)財政運行情況跟蹤分析,動態(tài)監(jiān)測“三?!敝С?、庫款保障水平等關(guān)鍵指標(biāo),完善對下庫款調(diào)度機制,持續(xù)提升“三保”保障管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。確保銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金規(guī)??傮w穩(wěn)定,市級預(yù)算安排4.8億元,統(tǒng)籌上級資金8.4億元,集中財力深耕農(nóng)業(yè)發(fā)展新賽道,充分發(fā)揮財政資金在農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的整合引導(dǎo)作用,將大部分資金采用競爭性評選的方式下達縣區(qū),全力支持實施農(nóng)業(yè)“特”“優(yōu)”戰(zhàn)略、獨特畜牧業(yè)培育和打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群,支持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟、脫貧人口增收各項政策落地落實,不斷推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。抓好人才就業(yè)工作。持續(xù)穩(wěn)定投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金,統(tǒng)籌運用稅費減免、社保補貼、貸款貼息等政策,多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè),加大對高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)幫扶力度,支持開展職業(yè)技能培訓(xùn),推進更高質(zhì)量就業(yè)。加大社會保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)力度,提高低收入群體轉(zhuǎn)移性收入,多渠道增加城鄉(xiāng)居民財產(chǎn)性收入。構(gòu)建高水平人才培養(yǎng)體系,預(yù)算安排科技創(chuàng)新及招商引智資金2億元,優(yōu)化財政科研經(jīng)費管理、科研成果轉(zhuǎn)化等體制機制,全面落實我市招才引智各項政策,用實際行動落實人才待遇、吸引人才服務(wù),匯聚更多優(yōu)秀人才留在大同、建設(shè)大同。推動教育事業(yè)發(fā)展。落實“兩個只增不減”要求,進一步加大教育領(lǐng)域投入力度,推進學(xué)前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,支持縣域高中發(fā)展提升,改善縣域普通高中基本辦學(xué)條件,提升產(chǎn)教融合水平,加快云岡職教城建設(shè),著力構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系。推進健康大同建設(shè)。將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)由人均89元提高至94元,持續(xù)推動健全公共衛(wèi)生體系。加強醫(yī)?;鸨O(jiān)管,深化醫(yī)保支付方式改革,著力減輕群眾看病就醫(yī)負擔(dān)。支持公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉和均衡布局,構(gòu)建多層次高質(zhì)量醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,更好滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。完善社會保障體系。積極推進社會保險提標(biāo)擴面,將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月128元提高至136元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人均財政補助增加30元。健全分層分類的社會救助制度,加大大病保險、醫(yī)療救助、低保和困難家庭保障扶持力度,適度提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn),提高離退休人員基本養(yǎng)老金待遇水平。支持辦好民生實事。民之所盼,政之所向,民生實事關(guān)乎各級群眾的切身利益,是每年省市縣“兩會”關(guān)注的重點內(nèi)容。市級財政安排足額資金全力支持辦好省政府15項、市政府12項民生實事,督促各縣區(qū)財政部門進一步細化工作舉措,壓實責(zé)任鏈條,落實好本級支出責(zé)任,確保資金保障到位。持續(xù)加大民生實事資金監(jiān)督管理、績效評價力度,推動民生實事落到實處、取得實效,不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感。

      (四)提升財政治理效能,加力提效深化改革。進一步優(yōu)化基礎(chǔ)管理、完善體制機制、提升治理效能,促進財政職能作用更好發(fā)揮。健全現(xiàn)代預(yù)算制度。加快推進預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),完善“綜合定額+單項定額”的公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)體系,建立“財政標(biāo)準(zhǔn)+部門標(biāo)準(zhǔn)”的項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系,嚴格按照支出標(biāo)準(zhǔn)審核預(yù)算,堅決杜絕虛高虛報預(yù)算支出。堅持預(yù)算和績效管理一體化,將績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程,強化績效運行監(jiān)控和績效評價結(jié)果應(yīng)用,持續(xù)提高財政資金使用效益。堅持預(yù)算法定原則,先有預(yù)算后有支出,嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算支出,穩(wěn)妥推進暫付款化存量、控增量,對余額居高不下或新增規(guī)模較大的縣區(qū)將進行嚴格督查。推進市以下財政體制改革。按照中央經(jīng)濟工作會議提出的“謀劃新一輪財稅體制改革”部署,以及《山西省進一步推進省以下財政體制改革工作實施方案》相關(guān)要求,2024年全面推進市以下財政體制改革。堅持系統(tǒng)思維、問題導(dǎo)向、先立后破,對照省級方案有關(guān)要求及時研究出臺改革實施方案,重點改革完善事權(quán)和支出責(zé)任劃分、收入劃分、轉(zhuǎn)移支付管理等,進一步明確部分省級收入下放后市與縣(區(qū))入庫比例,明確共同財政事權(quán)市與市轄區(qū)分擔(dān)比例,建立健全縣級財力長效保障機制,持續(xù)提升基本公共服務(wù)均等化水平。推進財政預(yù)算評審改革。對市財政預(yù)算評審中心進行機構(gòu)重組、職能重塑、流程再造,建立覆蓋投資評審、預(yù)算評審、績效管理的全流程全鏈條財政評審機制,促進預(yù)算評審科學(xué)化、規(guī)范化,不斷提高財政資源配置效率,為加強部門預(yù)算管理提供有力保障。加強財政基礎(chǔ)管理。牢固樹立依法行政、依法理財理念,切實做到依法管權(quán)、依法管錢、依法管事,不斷提高財政工作的法治化水平。持續(xù)加快財政支出進度,加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測,及時跟蹤掌握預(yù)算分配及執(zhí)行情況,深入查找預(yù)算執(zhí)行中的堵點和淤點,加強督促提醒,并通過壓減收回、動態(tài)調(diào)整等措施,倒逼各部門提高支出效率和質(zhì)量。持續(xù)優(yōu)化政府采購管理,加大政府采購公平性競爭審查,確保各類市場主體平等參與。認真落實國有資產(chǎn)報告制度,健全資產(chǎn)盤活長效機制。持續(xù)提升基層財政管理水平,各縣區(qū)要對標(biāo)一流、比學(xué)趕超,加強系統(tǒng)內(nèi)溝通對接,爭取更多縣區(qū)進入縣級財政管理績效綜合評價全國前200名。提升財政監(jiān)督效能。認真貫徹中央和省級關(guān)于加強財會監(jiān)督的有關(guān)要求,嚴肅財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)矩,加強財政監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督等各類監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào),對重大決策部署貫徹落實、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、會計信息質(zhì)量、會計評估行業(yè)規(guī)范等方面開展重點監(jiān)督,嚴肅查處財經(jīng)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。全面推動主管部門對所屬單位財務(wù)監(jiān)督管理改革工作,督促指導(dǎo)主管部門統(tǒng)籌設(shè)置財會機構(gòu)、管理財務(wù)人員,年內(nèi)將完成部門統(tǒng)管所屬單位財務(wù)、編外聘用財務(wù)人員清退等改革事項,進一步提高部門財務(wù)管理水平和財政資金使用效益。加力防范財金風(fēng)險。堅守政府債務(wù)風(fēng)險底線。把防范化解債務(wù)風(fēng)險作為重大政治任務(wù),持續(xù)加強財政資源統(tǒng)籌,騰出更多資金用于化解政府債務(wù),確保2024年市級債務(wù)等級不返紅。按時足額還本付息,市級預(yù)算安排18.8億元用于償還債務(wù)本息,確保法定債券不出任何風(fēng)險。完善政府隱性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案,堵住違法違規(guī)舉債的“后門”,堅決遏制新增隱性債務(wù),牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。防范化解金融風(fēng)險。完善國有金融資本管理,切實履行好國有金融資本出資人職責(zé)和財務(wù)監(jiān)管職能,推動金融企業(yè)加強優(yōu)質(zhì)金融服務(wù),著力打造現(xiàn)代化金融機構(gòu)。

      各位代表,做好2024年財政工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真落實市委、市政府各項決策部署,自覺接受市人大的監(jiān)督,虛心聽取市政協(xié)的意見和建議,緊緊圍繞“奮斗兩個五年、跨入第一方陣”總目標(biāo),深入推進“融入京津冀、打造橋頭堡”發(fā)展戰(zhàn)略,堅定信心、真抓實干,奮楫揚帆,賡續(xù)前行,不斷開創(chuàng)財政工作新局面,為我市加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型“四步走”戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻財政力量。

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